Fornecedor: BARAKAH PETRÓLEO LTDA.
  • CPF/CNPJ: 06307909000173
Número Empenho: 2021/111
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 20/05/2021
  • Valor Empenho: R$ 378,41
  • Valor Pago: R$ 12.718,67
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesas com aquisição de gasolina comum para o veículo oficial da Câmara modelo Polo placa QNR-3653 para manutenção de atividades externas da câmara Municipal no mês de maio de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 12.718,67
111/2021/5 20/05/2021 R$ 378,41
111/2021/5 20/05/2021 R$ 378,41
111/2021/4 28/04/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 28/04/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 28/04/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 02/05/2024 R$ 248,90
111/2021/4 02/05/2024 R$ 248,90
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 12.718,67
111/2021/5 09/06/2021 R$ 378,41
111/2021/5 09/06/2021 R$ 378,41
111/2021/4 19/05/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 19/05/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 19/05/2023 R$ 3.821,35
111/2021/4 15/05/2024 R$ 248,90
111/2021/4 15/05/2024 R$ 248,90