Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/118
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 25/05/2021
  • Valor Empenho: R$ 49,00
  • Valor Pago: R$ 19.718,00
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de taxa de manutenção de conta corrente nº 000008-3 da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 19.718,00
118/2021/5 25/05/2021 R$ 49,00
118/2021/5 25/05/2021 R$ 49,00
118/2021/5 02/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 02/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 02/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 07/05/2024 R$ 2.310,00
118/2021/5 07/05/2024 R$ 2.310,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 19.718,00
118/2021/5 25/05/2021 R$ 49,00
118/2021/5 25/05/2021 R$ 49,00
118/2021/5 08/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 08/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 08/05/2023 R$ 5.000,00
118/2021/5 13/05/2024 R$ 2.310,00
118/2021/5 13/05/2024 R$ 2.310,00