Fornecedor: GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO
  • CPF/CNPJ: 05767749604
Número Empenho: 2021/130
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Data Empenho: 07/06/2021
  • Valor Empenho: R$ 1.200,00
  • Valor Pago: R$ 120.472,68
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem de vereadora para participar do curso com tema "Gestão Pública - A habilidade de gerr recursos públicos", nos dias 08/06 a 11/06/2021, em Belo Horizonte.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 120.472,68
130/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
130/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
130/2021/5 22/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 22/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 22/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 21/05/2024 R$ 8.257,14
130/2021/5 21/05/2024 R$ 8.257,14
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 120.472,68
130/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
130/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
130/2021/5 23/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 23/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 23/05/2023 R$ 33.852,80
130/2021/5 22/05/2024 R$ 8.257,14
130/2021/5 22/05/2024 R$ 8.257,14