Fornecedor: VANUZA RODRIGUES MAINETTI
  • CPF/CNPJ: 01734705728
Número Empenho: 2021/132
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Data Empenho: 07/06/2021
  • Valor Empenho: R$ 1.200,00
  • Valor Pago: R$ 31.719,35
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem de vereadora para participar do curso com o tema "Gestão Pública - A habilidade de gerr recursos públicos", nos dias 08/06 a 11/06/2021, em Belo Horizonte.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 31.719,35
132/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
132/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
132/2021/5 22/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 22/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 22/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 21/05/2024 R$ 9.909,76
132/2021/5 21/05/2024 R$ 9.909,76
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 31.719,35
132/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
132/2021/6 07/06/2021 R$ 1.200,00
132/2021/5 23/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 23/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 23/05/2023 R$ 3.166,61
132/2021/5 22/05/2024 R$ 9.909,76
132/2021/5 22/05/2024 R$ 9.909,76