Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/142
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 18/06/2021
  • Valor Empenho: R$ 36,50
  • Valor Pago: R$ 2.753,00
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de taxa de manutenção de cadastro da conta corrente nº 000008-3 da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal, conforme extrato bancário anexo.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.753,00
142/2021/6 18/06/2021 R$ 36,50
142/2021/6 18/06/2021 R$ 36,50
142/2021/5 23/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 23/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 23/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 28/05/2024 R$ 800,00
142/2021/5 28/05/2024 R$ 800,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.753,00
142/2021/6 18/06/2021 R$ 36,50
142/2021/6 18/06/2021 R$ 36,50
142/2021/5 24/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 24/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 24/05/2023 R$ 360,00
142/2021/5 29/05/2024 R$ 800,00
142/2021/5 29/05/2024 R$ 800,00