Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: UOL
- CPF/CNPJ: 01109184000438
Número Empenho: 2021/159
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 07/07/2021
- Valor Empenho: R$ 149,81
- Valor Pago: R$ 825,92
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de provedor de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal, referente aos meses de abril, maio e junho de 2021, conforme documento anexo.
Liquidações
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 825,92 | |
---|---|---|
159/2021/7 | 07/07/2021 | R$ 149,81 |
159/2021/7 | 07/07/2021 | R$ 149,81 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 12/06/2024 | R$ 210,80 |
159/2021/6 | 12/06/2024 | R$ 210,80 |
Pagamentos
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 825,92 | |
---|---|---|
159/2021/7 | 09/07/2021 | R$ 149,81 |
159/2021/7 | 09/07/2021 | R$ 149,81 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 01/06/2023 | R$ 34,90 |
159/2021/6 | 13/06/2024 | R$ 210,80 |
159/2021/6 | 13/06/2024 | R$ 210,80 |