Fornecedor: UOL
  • CPF/CNPJ: 01109184000438
Número Empenho: 2021/159
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 07/07/2021
  • Valor Empenho: R$ 149,81
  • Valor Pago: R$ 615,12
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de provedor de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal, referente aos meses de abril, maio e junho de 2021, conforme documento anexo.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 615,12
159/2021/7 07/07/2021 R$ 149,81
159/2021/7 07/07/2021 R$ 149,81
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 12/06/2024 R$ 210,80
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 615,12
159/2021/7 09/07/2021 R$ 149,81
159/2021/7 09/07/2021 R$ 149,81
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 01/06/2023 R$ 34,90
159/2021/6 13/06/2024 R$ 210,80