Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: RAINA'S SERVIÇOS
- CPF/CNPJ: 34314486000154
Número Empenho: 2021/174
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 23/07/2021
- Valor Empenho: R$ 635,05
- Valor Pago: R$ 1.413,10
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de gêneros de alimentação diversos para manutenção das atividades internas dos vereadores e dos servidores da Câmara Municipal, conforme documento anexo.
Liquidações
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 1.413,10 | |
---|---|---|
174/2021/7 | 26/07/2021 | R$ 635,05 |
174/2021/7 | 26/07/2021 | R$ 635,05 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 25/06/2024 | R$ 55,00 |
174/2021/6 | 25/06/2024 | R$ 55,00 |
Pagamentos
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 1.413,10 | |
---|---|---|
174/2021/7 | 30/11/-0001 | R$ 635,05 |
174/2021/7 | 02/08/2021 | R$ 635,05 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 23/06/2023 | R$ 11,00 |
174/2021/6 | 25/06/2024 | R$ 55,00 |
174/2021/6 | 25/06/2024 | R$ 55,00 |