Fornecedor: RAINA'S SERVIÇOS
  • CPF/CNPJ: 34314486000154
Número Empenho: 2021/176
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 23/07/2021
  • Valor Empenho: R$ 209,47
  • Valor Pago: R$ 1.555,69
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com aquisição de materiais de limpeza e de produtos de higienização diversos para manutenção das atividades internas dos departamentos da Câmara Municipal conforme documento anexo.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.555,69
176/2021/7 26/07/2021 R$ 209,47
176/2021/7 26/07/2021 R$ 209,47
176/2021/6 26/06/2023 R$ 47,25
176/2021/6 26/06/2023 R$ 47,25
176/2021/6 26/06/2023 R$ 47,25
176/2021/6 26/06/2024 R$ 995,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.555,69
176/2021/7 30/11/-0001 R$ 209,47
176/2021/7 02/08/2021 R$ 209,47
176/2021/6 30/11/-0001 R$ 47,25
176/2021/6 13/07/2023 R$ 47,25
176/2021/6 13/07/2023 R$ 47,25
176/2021/6 28/06/2024 R$ 995,00