Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/179
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 26/07/2021
  • Valor Empenho: R$ 49,00
  • Valor Pago: R$ 6.049,35
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de taxa de manutenção de conta corrente nº 000008-3 da Câmara Municipal, junto a Caixa Econômica Federal referente ao mês de julho de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 6.049,35
179/2021/7 26/07/2021 R$ 49,00
179/2021/7 26/07/2021 R$ 49,00
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 26/06/2024 R$ 100,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 6.049,35
179/2021/7 26/07/2021 R$ 49,00
179/2021/7 26/07/2021 R$ 49,00
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 30/06/2023 R$ 1.950,45
179/2021/6 26/06/2024 R$ 100,00