Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE HERCULANO
  • CPF/CNPJ: 11219601624
Número Empenho: 2021/190
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Elemento Despesa: MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
  • Data Empenho: 09/08/2021
  • Valor Empenho: R$ 1.200,00
  • Valor Pago: R$ 2.142,00
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com diárias de viagem para participar do curso com tema "o processo burocrático interrompendo as ações de políticas públicas", nos dias 10 a 13/08/2021, em Belo Horizonte.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.142,00
190/2021/8 09/08/2021 R$ 1.200,00
190/2021/7 04/07/2023 R$ 450,55
190/2021/7 04/07/2023 R$ 450,55
190/2021/7 01/07/2024 R$ 40,90
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.142,00
190/2021/8 09/08/2021 R$ 1.200,00
190/2021/7 17/07/2023 R$ 450,55
190/2021/7 17/07/2023 R$ 450,55
190/2021/7 01/07/2024 R$ 40,90