Fornecedor: UNOLINK TELECOM
  • CPF/CNPJ: 17916493000107
Número Empenho: 2021/2
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 04/01/2021
  • Valor Empenho: R$ 200,00
  • Valor Pago: R$ 4.534,15
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com Plano Uno Público de internet a Cabo com 06MB de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.534,15
2/2021/1 04/01/2021 R$ 200,00
2/2021/1 04/01/2021 R$ 200,00
2/2021/1 02/01/2023 R$ 258,05
2/2021/1 02/01/2023 R$ 258,05
2/2021/1 02/01/2023 R$ 258,05
2/2021/1 04/01/2024 R$ 1.120,00
2/2021/1 04/01/2024 R$ 1.120,00
2/2021/1 04/01/2024 R$ 1.120,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.534,15
2/2021/1 22/01/2021 R$ 200,00
2/2021/1 22/01/2021 R$ 200,00
2/2021/1 03/02/2023 R$ 258,05
2/2021/1 03/02/2023 R$ 258,05
2/2021/1 03/02/2023 R$ 258,05
2/2021/1 24/01/2024 R$ 1.120,00
2/2021/1 24/01/2024 R$ 1.120,00
2/2021/1 24/01/2024 R$ 1.120,00