Fornecedor: BARAKAH PETRÓLEO LTDA.
  • CPF/CNPJ: 06307909000173
Número Empenho: 2021/20
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 01/02/2021
  • Valor Empenho: R$ 182,84
  • Valor Pago: R$ 22.628,38
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesas com aquisição de gasolina comum para o veículo oficial da Câmara modelo Polo placa QNR-3653 para manutenção de atividades externas da câmara Municipal no mês de janeiro de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 22.628,38
20/2021/2 04/02/2021 R$ 182,84
20/2021/2 04/02/2021 R$ 182,84
20/2021/1 31/01/2023 R$ 7.380,00
20/2021/1 31/01/2023 R$ 7.380,00
20/2021/1 31/01/2023 R$ 7.380,00
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 22.628,38
20/2021/2 04/02/2021 R$ 182,84
20/2021/2 04/02/2021 R$ 182,84
20/2021/1 28/02/2023 R$ 7.380,00
20/2021/1 28/02/2023 R$ 7.380,00
20/2021/1 28/02/2023 R$ 7.380,00
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90
20/2021/2 01/02/2024 R$ 40,90