Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/211
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 31/08/2021
  • Valor Empenho: R$ 10,45
  • Valor Pago: R$ 11.416,25
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de emissão de DOC/TED eletrônico para pagamento a empresa Dreyfus M. C. Lucas, referente manutenção do site da Câmara referente ao mês de agosto de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 11.416,25
211/2021/8 31/08/2021 R$ 10,45
211/2021/7 21/07/2023 R$ 11,00
211/2021/7 21/07/2023 R$ 11,00
211/2021/7 19/07/2024 R$ 11.383,80
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 11.416,25
211/2021/8 31/08/2021 R$ 10,45
211/2021/7 21/07/2023 R$ 11,00
211/2021/7 21/07/2023 R$ 11,00
211/2021/7 19/07/2024 R$ 11.383,80