Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/22
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 08/02/2021
  • Valor Empenho: R$ 5,00
  • Valor Pago: R$ 1.220,92
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifas bancárias de taxa de emissão de dois cheques com valores inferior, conforme extrato bancário anexo.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.220,92
22/2021/2 08/02/2021 R$ 5,00
22/2021/2 08/02/2021 R$ 5,00
22/2021/1 01/02/2023 R$ 254,64
22/2021/1 01/02/2023 R$ 254,64
22/2021/1 01/02/2023 R$ 254,64
22/2021/2 02/02/2024 R$ 149,00
22/2021/2 02/02/2024 R$ 149,00
22/2021/2 02/02/2024 R$ 149,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.220,92
22/2021/2 08/02/2021 R$ 5,00
22/2021/2 08/02/2021 R$ 5,00
22/2021/1 15/02/2023 R$ 254,64
22/2021/1 15/02/2023 R$ 254,64
22/2021/1 15/02/2023 R$ 254,64
22/2021/2 15/02/2024 R$ 149,00
22/2021/2 15/02/2024 R$ 149,00
22/2021/2 15/02/2024 R$ 149,00