Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2023/220
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
  • Elemento Despesa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN
  • Data Empenho: 25/07/2023
  • Valor Empenho: R$ 55,00
  • Valor Pago: R$ 5.110,00
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de taxa de manutenção de conta corrente nº 000008-3 da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal referente ao mês de julho de 2023.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 5.110,00
220/2023/7 25/07/2023 R$ 55,00
220/2023/7 25/07/2023 R$ 55,00
220/2023/7 29/07/2024 R$ 5.000,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 5.110,00
220/2023/7 25/07/2023 R$ 55,00
220/2023/7 25/07/2023 R$ 55,00
220/2023/7 30/07/2024 R$ 5.000,00