Fornecedor: CEMIG
  • CPF/CNPJ: 06981180000116
Número Empenho: 2021/29
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 12/02/2021
  • Valor Empenho: R$ 353,73
  • Valor Pago: R$ 4.190,46
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com serviços prestados de fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do prédio sede da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.190,46
29/2021/2 12/02/2021 R$ 353,73
29/2021/2 12/02/2021 R$ 353,73
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 16/02/2024 R$ 1.150,00
29/2021/2 16/02/2024 R$ 1.150,00
29/2021/2 16/02/2024 R$ 1.150,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.190,46
29/2021/2 02/03/2021 R$ 353,73
29/2021/2 02/03/2021 R$ 353,73
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 03/02/2023 R$ 11,00
29/2021/2 29/02/2024 R$ 1.150,00
29/2021/2 29/02/2024 R$ 1.150,00
29/2021/2 29/02/2024 R$ 1.150,00