Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
  • CPF/CNPJ: 00360305000104
Número Empenho: 2021/42
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 25/02/2021
  • Valor Empenho: R$ 49,00
  • Valor Pago: R$ 27.745,40
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com tarifa bancária de taxa de manutenção de conta corrente nº 000008-3 da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal, referente ao mês de fevereiro de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 27.745,40
42/2021/2 25/02/2021 R$ 49,00
42/2021/2 25/02/2021 R$ 49,00
42/2021/2 21/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 21/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 21/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 27.745,40
42/2021/2 25/02/2021 R$ 49,00
42/2021/2 25/02/2021 R$ 49,00
42/2021/2 24/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 24/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 24/02/2023 R$ 9.156,60
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20
42/2021/2 29/02/2024 R$ 59,20