Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
  • CPF/CNPJ: 61198164000160
Número Empenho: 2021/53
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 08/03/2021
  • Valor Empenho: R$ 2.980,71
  • Valor Pago: R$ 56.809,71
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com contratação de seguro contra acidentes e roubo do veículo oficial Câmara Municipal, marca Volkswagen, modelo Polo, placa QNR-3653, durante o periodo de 08/03/2021 a 08/03/2022.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 56.809,71
53/2021/3 08/03/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/04/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 03/05/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/06/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/07/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 08/03/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/04/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 03/05/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/06/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 01/07/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 02/08/2021 R$ 2.980,71
53/2021/2 28/02/2023 R$ 7.807,30
53/2021/2 28/02/2023 R$ 7.807,30
53/2021/2 28/02/2023 R$ 7.807,30
53/2021/3 08/03/2024 R$ 300,00
53/2021/3 08/03/2024 R$ 300,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 56.809,71
53/2021/3 15/03/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/04/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/05/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 18/06/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/07/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 15/03/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/04/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/05/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 18/06/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/07/2021 R$ 2.980,71
53/2021/3 20/08/2021 R$ 2.980,71
53/2021/2 17/03/2023 R$ 7.807,30
53/2021/2 17/03/2023 R$ 7.807,30
53/2021/2 17/03/2023 R$ 7.807,30
53/2021/3 08/03/2024 R$ 300,00
53/2021/3 08/03/2024 R$ 300,00