Fornecedor: WJC COMNICAÇÃO VISUAL
  • CPF/CNPJ: 18065260000100
Número Empenho: 2021/65
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 22/03/2021
  • Valor Empenho: R$ 4.200,00
  • Valor Pago: R$ 21.204,80
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com confecção de galeria de fotos dos vereadores da legislatura 2021/2024, de kit fncional legislativo e de prisma de mesa com a identificação dos nomes dos vereadores da Câmara.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 21.204,80
65/2021/3 22/03/2021 R$ 4.200,00
65/2021/3 22/03/2021 R$ 4.200,00
65/2021/3 21/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 21/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 21/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 25/03/2024 R$ 55,00
65/2021/3 25/03/2024 R$ 55,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 21.204,80
65/2021/3 26/03/2021 R$ 4.200,00
65/2021/3 26/03/2021 R$ 4.200,00
65/2021/3 23/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 23/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 23/03/2023 R$ 4.231,60
65/2021/3 25/03/2024 R$ 55,00
65/2021/3 25/03/2024 R$ 55,00