Fornecedor: UNOLINK TELECOM
  • CPF/CNPJ: 17916493000107
Número Empenho: 2021/79
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 05/04/2021
  • Valor Empenho: R$ 200,00
  • Valor Pago: R$ 29.858,50
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com Plano Uno Público de internet a Cabo com 06MB de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Cuparaque, referente ao mês de abril de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 29.858,50
79/2021/4 05/04/2021 R$ 200,00
79/2021/4 05/04/2021 R$ 200,00
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/4 08/04/2024 R$ 3.930,42
79/2021/4 08/04/2024 R$ 3.930,42
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 29.858,50
79/2021/4 22/04/2021 R$ 200,00
79/2021/4 22/04/2021 R$ 200,00
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/3 31/03/2023 R$ 3.599,61
79/2021/4 08/04/2024 R$ 3.930,42
79/2021/4 08/04/2024 R$ 3.930,42