Fornecedor: BARAKAH PETRÓLEO LTDA.
  • CPF/CNPJ: 06307909000173
Número Empenho: 2021/98
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 30/04/2021
  • Valor Empenho: R$ 577,18
  • Valor Pago: R$ 13.871,16
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesas com aquisição de gasolina comum para o veículo oficial da Câmara modelo Polo placa QNR-3653 para manutenção de atividades externas da câmara Municipal, no mês de abril de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 13.871,16
98/2021/4 03/05/2021 R$ 577,18
98/2021/4 03/05/2021 R$ 577,18
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 23/04/2024 R$ 11,00
98/2021/4 23/04/2024 R$ 11,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 13.871,16
98/2021/4 07/05/2021 R$ 577,18
98/2021/4 07/05/2021 R$ 577,18
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 24/04/2023 R$ 4.231,60
98/2021/4 23/04/2024 R$ 11,00
98/2021/4 23/04/2024 R$ 11,00