Fornecedor: UNOLINK TELECOM
  • CPF/CNPJ: 17916493000107
Número Empenho: 2021/99
  • Espécie: 2021
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
  • Data Empenho: 03/05/2021
  • Valor Empenho: R$ 200,00
  • Valor Pago: R$ 101.989,60
  • Descrição: Valor que se empenha referente despesa com Plano Uno Público de internet a Cabo com 06MB de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 101.989,60
99/2021/5 03/05/2021 R$ 200,00
99/2021/5 03/05/2021 R$ 200,00
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 23/04/2024 R$ 15,60
99/2021/4 23/04/2024 R$ 15,60
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 101.989,60
99/2021/5 22/05/2021 R$ 200,00
99/2021/5 22/05/2021 R$ 200,00
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 24/04/2023 R$ 33.852,80
99/2021/4 23/04/2024 R$ 15,60
99/2021/4 23/04/2024 R$ 15,60