Detalhamento de empenho
Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
Fornecedor: UNOLINK TELECOM
- CPF/CNPJ: 17916493000107
Número Empenho: 2021/99
- Espécie: 2021
- Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
- Projeto Atividade/Ação: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Elemento Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
- Data Empenho: 03/05/2021
- Valor Empenho: R$ 200,00
- Valor Pago: R$ 102.005,20
- Descrição: Valor que se empenha referente despesa com Plano Uno Público de internet a Cabo com 06MB de internet para manutenção das atividades da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2021.
Liquidações
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 102.005,20 | |
---|---|---|
99/2021/5 | 03/05/2021 | R$ 200,00 |
99/2021/5 | 03/05/2021 | R$ 200,00 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
Pagamentos
Número | Data | Valor |
TOTAL | R$ 102.005,20 | |
---|---|---|
99/2021/5 | 22/05/2021 | R$ 200,00 |
99/2021/5 | 22/05/2021 | R$ 200,00 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 24/04/2023 | R$ 33.852,80 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |
99/2021/4 | 23/04/2024 | R$ 15,60 |