Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/2
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 150,00
  • Valor Pago: R$ 153,39
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 153,39
2/2023/1 18/01/2023 R$ 150,00
2/2023/2 24/02/2023 R$ 3,39
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 153,39
2/2023/3 08/03/2023 R$ 3,39
2/2023/3 08/03/2023 R$ 150,00