Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/7
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 19/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 201,76
  • Valor Pago: R$ 201,76
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL PARA FAZER TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 201,76
7/2023/1 19/01/2023 R$ 201,76
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 201,76
7/2023/1 31/01/2023 R$ 201,76