Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/9
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 30/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 6.832,14
  • Valor Pago: R$ 6.832,14
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 6.832,14
9/2023/1 30/01/2023 R$ 6.832,14
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 5.940,51
9/2023/1 30/01/2023 R$ 2.142,25
9/2023/1 30/01/2023 R$ 3.798,26