Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/1
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 05/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 330,00
  • Valor Pago: R$ 330,00
  • Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO ADITIVO CONTRATUAL DA INEXIBILIDADE 001/2021
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 330,00
1/2023/1 07/01/2023 R$ 330,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 330,00
1/2023/1 25/01/2023 R$ 330,00