Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/11
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 30/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 31.905,04
  • Valor Pago: R$ 31.905,04
  • Descrição: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 31.905,04
11/2023/1 30/01/2023 R$ 31.905,04
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 25.900,31
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.446,32
11/2023/1 30/01/2023 R$ 2.604,54
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.474,75
11/2023/1 30/01/2023 R$ 2.561,00
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.446,32
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.417,88
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.474,75
11/2023/1 30/01/2023 R$ 3.474,75