Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/13
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 30/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 44.000,00
  • Valor Pago: R$ 12.000,00
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL EM CONTABILIDADE PÚBLICA, AUXILIANDO OS SERVIDORES NA SOLUÇÃO DE SITUAÇÕES INCOM
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 12.000,00
13/2023/2 14/02/2023 R$ 4.000,00
13/2023/3 10/03/2023 R$ 4.000,00
13/2023/4 04/04/2023 R$ 4.000,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 8.000,00
13/2023/3 13/03/2023 R$ 4.000,00
13/2023/3 13/03/2023 R$ 4.000,00