Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/5
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/01/2023
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$ 623,40
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA CÊMARA MUNICIPAL
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 623,40
5/2023/1 27/01/2023 R$ 204,63
5/2023/2 13/02/2023 R$ 209,97
5/2023/3 16/03/2023 R$ 208,80
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 623,40
5/2023/2 06/02/2023 R$ 204,63
5/2023/3 03/03/2023 R$ 209,97
5/2023/4 03/04/2023 R$ 208,80