Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/19
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/02/2023
  • Valor Empenho: R$ 6.832,14
  • Valor Pago: R$ 6.832,14
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 6.832,14
19/2023/2 28/02/2023 R$ 6.832,14
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 5.940,51
19/2023/3 03/03/2023 R$ 5.940,51