Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/23
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/02/2023
  • Valor Empenho: R$ 1.650,00
  • Valor Pago: R$ 303,19
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CAMARA MUNICIPAL
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 303,19
23/2023/3 01/03/2023 R$ 150,00
23/2023/3 24/03/2023 R$ 150,00
23/2023/4 04/04/2023 R$ 3,19
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 303,19
23/2023/4 04/04/2023 R$ 150,00
23/2023/4 04/04/2023 R$ 3,19
23/2023/4 27/04/2023 R$ 150,00