Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/18
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/02/2023
  • Valor Empenho: R$ 31.905,03
  • Valor Pago: R$ 31.905,03
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 31.905,03
18/2023/2 28/02/2023 R$ 31.905,03
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 25.078,78
18/2023/3 06/03/2023 R$ 2.560,29
18/2023/3 06/03/2023 R$ 3.474,75
18/2023/3 06/03/2023 R$ 3.446,32
18/2023/3 03/03/2023 R$ 15.597,42