Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/21
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/02/2023
  • Valor Empenho: R$ 98.000,00
  • Valor Pago: R$ 39.819,89
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 39.819,89
21/2023/2 16/02/2023 R$ 7.537,57
21/2023/2 28/02/2023 R$ 7.537,57
21/2023/3 29/03/2023 R$ 8.796,74
21/2023/4 27/04/2023 R$ 7.973,99
21/2023/5 16/05/2023 R$ 7.973,99
21/2023/6 16/06/2023 R$ 0,01
21/2023/7 16/07/2023 R$ 0,01
21/2023/8 16/08/2023 R$ 0,01
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 23.871,88
21/2023/2 16/02/2023 R$ 7.537,57
21/2023/3 17/03/2023 R$ 7.537,57
21/2023/4 17/04/2023 R$ 8.796,74