Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/22
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 16/02/2023
  • Valor Empenho: R$ 18.300,00
  • Valor Pago: R$ 8.212,40
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 8.212,40
22/2023/2 16/02/2023 R$ 1.940,73
22/2023/2 28/02/2023 R$ 1.940,73
22/2023/3 29/03/2023 R$ 2.277,84
22/2023/4 27/04/2023 R$ 2.053,10
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 6.159,30
22/2023/2 16/02/2023 R$ 1.940,73
22/2023/3 17/03/2023 R$ 1.940,73
22/2023/4 17/04/2023 R$ 2.277,84