Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/27
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 24/03/2023
  • Valor Empenho: R$ 37.208,35
  • Valor Pago: R$ 37.208,35
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 37.208,35
27/2023/3 29/03/2023 R$ 37.208,35
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 28.818,32
27/2023/3 29/03/2023 R$ 28.818,32