Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2023/35
  • Espécie: 2023
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE PRESIDÊNCIA
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 24/04/2023
  • Valor Empenho: R$ 4.219,04
  • Valor Pago: R$ 4.219,04
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 4.219,04
35/2023/4 27/04/2023 R$ 4.219,04
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.770,81
35/2023/4 27/04/2023 R$ 2.770,81